El sistema de control interno es un pilar fundamental de una gobernanza sólida. Este sistema asegura: la integridad y optimización de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y contable y el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables Por lo tanto, el Internal Control Lead opera como una línea de defensa para los procesos financieros en la región. Este rol desempeña un papel clave en el fortalecimiento del control interno sobre la información financiera (ICFR), apoyando la cultura de riesgo facilitando la mejora continua mediante la colaboración con áreas financieras y no financieras. Asimismo, contribuye a la implementación de las políticas de control interno del Grupo y promueve la adopción de mejores prácticas, incluyendo la automatización y los controles digitales. Gobernanza de Control Interno y Campañas Definir el alcance anual del control interno (campaña INCOME), alineado con: Las delegaciones otorgadas a GBS Evaluaciones de riesgos y umbrales de materialidad El marco de control interno y la biblioteca de controles del Grupo Coordinar con los Business Process Owners para asegurar la correcta adopción e implementación de los controles del Grupo (incluyendo los automatizados) Asegurar la calidad de las autoevaluaciones y apoyar en esfuerzos de capacitación cuando sea necesario Monitorear y dar seguimiento a los planes de remediación derivados de autoevaluaciones, auditorías o incidentes Aseguramiento y Reporteo Evaluar la efectividad de las autoevaluaciones conforme al plan anual de aseguramiento Analizar incidentes y fallas de control para generar aprendizajes y promover la mejora continua Alertar a GBS y a la alta dirección local sobre deficiencias críticas o riesgos emergentes Preparar evaluaciones documentadas sobre la madurez de controles, riesgos residuales y efectividad del control para reportes al CFO y al Grupo Elaborar y coordinar la firma de la carta anual de certificación de control interno Liderar la coordinación con auditores externos en temas relacionados con control interno Gestión del Riesgo y Colaboración Compartir mejores prácticas y promover la cultura de riesgos con líderes financieros y no financieros Colaborar con áreas como Ética y Cumplimiento, Compras, TI, Recursos Humanos y Riesgos para asegurar una mitigación integral de riesgos Impulsar el uso de herramientas digitales y analítica de datos en las actividades de control Perfil: Maestría concluida 10 años de experiencia en roles similares en control interno o auditoría interna/externa Nivel de inglés avanzado Sólidos conocimientos en control interno, gestión de riesgos y procesos financieros Capacidad para trabajar en organizaciones matriciales con equipos multiculturales Experiencia en entornos de ICFR Afinidad con transformación digital, automatización de procesos y analítica de datos Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación
Internal Control Lead
EMPRESA CONFIDENCIAL
distrito federal, distrito federal
Publicado hace 7 días
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